• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva astera s DPH 03.01.2011
    Faktúra 20110076 FP 282 2011 1 464,00 s DPH 56 2011 10.10.2011 Alfonz Imrich Fonďa, Kocurice
    Faktúra 1101162 FP 144 2011 1.316,00 s DPH 24/2011 27.05.2011 Lídl Music, Piešťany
    Objednávka 12/2011 Objednávka 12 2011 s DPH 23.03.2011 Služby mesta Piešťany
    Objednávka 13/2011 Objednávka 13 2011 s DPH 23.03.2011 Peter Klásek čistenie kanalizácie, Senec
    Objednávka 20/2011 Objed. 20 2011 s DPH 20.04.2011 a Toner, Bratislava
    Objednávka 19/2011 Objed. 19 2011 s DPH 20.04.2011 Ondrášek Komodus
    Objednávka 56 2011 Objednávka 56 2011 s DPH 20.09.2011 Alfonz Imrich Fonďa, Kocurice
    Faktúra 2011034 FP 275 2011 3 700,00 s DPH 52/2011 05.10.2011 Elfitting, Piešťany
    Faktúra jed12.1.2011 s DPH 02.04.2011
    Faktúra 1025208 FP73 2011 40,92 s DPH 5/2011 24.03.2011 Richard Pauer-3P, Košice
    Zmluva Zmluva nájomná 12 2011 s DPH 14.10.2011
    Faktúra 307 2011 FP 307 2011 1 228,90 s DPH 60 2011 27.10.2011 aTonery, Bratislava
    Objednávka 60 2011 Objednávka 60 2011 s DPH 10.10.2011 aTonery, Bratislava
    Zmluva B-2011/0867-036080331 Darovacia zmluva na počítače z UIPŠ 4.158.61 s DPH 14.06.2012 UIPŠ 06.11.2012
    Zmluva A-2011/0867-036080331 Zmluva o výpožičke 5.956.72 bez DPH 14.06.2012 ÚIPŠ 06.11.2012
    Zmluva A-2011/0867-036080331 Príloha k zmluve o výpožičke bez DPH 14.06.2012 ÚIPŠ 06.11.2012
    Zmluva 5101587886/1 Zmluva SPP s DPH 03.11.2011 SPP Bratislava
    Faktúra 2011104 FP74 2011 420,00 s DPH 13/2011 25.03.2011 Peter Klásek,Senec
    Faktúra 22032011 FP72 2011 66,05 s DPH 23.03.2011 Gereg Servis, Púchov
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1640
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje