|
|
Faktúra |
FP-88/2012
|
Časopis Naša škola na šk.rok 2012/2013
|
12,72 |
s DPH |
20/2012
|
|
04.05.2012 |
Pamiko s.r.o. |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 176/2012
|
mäso
|
496,91 |
s DPH |
122070
|
04/2012
|
24.04.2012 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 174/2012
|
o+z
|
725,94 |
s DPH |
3032012
|
10/2012
|
23.04.2012 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-78/2012
|
Plyn - preddavok na 5/2012
|
764,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.04.2012 |
SPP |
ZŠ |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-80/2012
|
Mobil riad.
|
25,16 |
s DPH |
|
Zmluva
|
16.04.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 150/2012
|
hydina
|
791,10 |
s DPH |
112129693
|
11/2012
|
04.04.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 151/2012
|
o+z
|
421,43 |
s DPH |
2652012
|
10/2012
|
10.04.2012 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 152/2012
|
potraviny
|
426,00 |
s DPH |
155212
|
05/2012
|
11.04.2012 |
T-613 |
ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 153/2012
|
potraviny
|
52,15 |
s DPH |
180231
|
02/2012
|
11.04.2012 |
Astera s.r.o., |
ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 154/2012
|
potraviny
|
244,00 |
s DPH |
120738
|
09/2012
|
11.04.2012 |
MIM systém |
ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 155/2012
|
potraviny
|
541,69 |
s DPH |
112130777
|
11/2012
|
11.04.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 156/2012
|
potraviny
|
73,01 |
s DPH |
112131487
|
11/2012
|
12.04.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 157/2012
|
potraviny
|
211,64 |
s DPH |
670208649
|
07/2012
|
13.04.2012 |
Mabonex |
ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 158/2012
|
potraviny
|
217,91 |
s DPH |
10181441
|
16/2012
|
13.04.2012 |
Picado s.r.o. |
ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 159/2012
|
škol.mlieko
|
17,99 |
s DPH |
31211763
|
15/2012
|
13.04.2012 |
Milsy a.s. |
ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 160/2012
|
mlieč.výrobky
|
144,91 |
s DPH |
31211828
|
14/2012
|
13.04.2012 |
Milsy a.s. |
ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 161/2012
|
mäso
|
192,08 |
s DPH |
1200985
|
13/2012
|
16.04.2012 |
PF Mäsovýroba,s.r.o |
ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 162/2012
|
mraz.tovar
|
153,78 |
s DPH |
12003087
|
06/2012
|
16.04.2012 |
Sniežik s.r.o. |
ŠJ |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-79/2012
|
El.energia za 3/2012 - ŠJ
|
1 214,44 |
s DPH |
|
Zmluva
|
16.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-81/2012
|
Mobil údržba
|
16,60 |
s DPH |
|
Zmluva
|
16.04.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
16.04.2012 |